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企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做?

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年底又將到來了,馬上一年一度的企業(yè)所得稅匯算清繳又要開始了,我國的企業(yè)需要在納稅年度的5個月內(nèi),向稅務部門報送企業(yè)的所得稅納稅申報表,并進行應退應繳稅款的結清,而如果未及時的進行匯算清繳,企業(yè)存在未繳納稅金,那么是會產(chǎn)生滯納金,那么企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢?一起和君林小編來了解一下。

企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做?

1、填寫納稅申報表并附送相關材料

在納稅年度終了以后,企業(yè)需要以財務報表為基礎,自行進行稅收稅款的調(diào)整,并填寫年度納稅申報表,包括企業(yè)的納稅減免項目表、調(diào)整項目表、股息收入納稅表等等,然后向主管的稅務機關辦理納稅年度申報。同時需要附送如營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表等等。

2、等待稅務機關受理審核

稅務機關在接收到納稅人報送的納稅申報表,以及先關的資料后,會先審核相關企業(yè)的名稱、電話、地址、銀行賬號等基本資料,如果發(fā)現(xiàn)有所變化的,將會需要納稅人提供變更依據(jù),如未變更,則會要求納稅人到相關部門進行變更,并將變更手續(xù)移交到主管稅務機關。

然后再會對企業(yè)的企業(yè)所得稅申報資料進行審核,審核相關的稅目、稅率和計稅依據(jù)的完整性,在檢查稅額計算是否準確,確保附送的資料是否齊全,是需要進行納稅調(diào)整等等。如果納稅人存在錯誤或遺漏,會要求納稅人進行及時的調(diào)整、補充及修改后重新申報。

主管稅務機關經(jīng)審核確認無誤后,確定企業(yè)當年度應納所得稅額及應當補繳的企業(yè)所得稅款,或者對多繳的企業(yè)所得稅款加以退還或抵頂下年度企業(yè)所得稅。

3、主動糾正申報錯誤

在審查的過程中,如果納稅申報出現(xiàn)了問題,納稅人需要根據(jù)相關的規(guī)定管理辦法,在匯算清繳期間自行進行檢查發(fā)現(xiàn)申報不實的,可以填報《企業(yè)所得稅自查申報表》向稅務機關主動申報糾正錯誤,稅務機關據(jù)此調(diào)整其全年應納所得稅額及應補、應退稅額。

4、結清稅款

在主管稅務機關確定了企業(yè)去啊年應納所得稅額的及應補、應退稅額后,納稅人如果納稅少于全年應繳稅款的,需要在匯算清繳結束前進行繳稅,如果超過的,可以辦理抵頂或退稅手續(xù)。

以上也就是企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做的所有內(nèi)容了,如果企業(yè)稅款暫時不能繳納,那么也可以去進行稅款的延緩繳納,根據(jù)相關的要求進行處理。而且君林小編在這里還提醒各位朋友一下,雖然匯算清繳的時間是比較長的,但是還是盡早的進行,可以留存一定的時間用來檢查,確保萬無一失。

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